索引号 669581396/201700004 题材分类 预决算及“三公”经费
发布机构 区信访局 发布时间 2017-09-12
文号 公开方式 主动公开
关键字 决算

997755.com澳门葡京信访局2016年决算编制说明及附表

预决算及“三公”经费 2017-11-17 15:11 信息来源: 区信访局 浏览次数:

www.66650.com信访局

2016年度部门决算编制说明

20179

   一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家关于信访和群众工作的方针、政策和法律、法规、规章,并对全区信访部门执行情况进行指导、督查和检查。

2、依据党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,受理、交办、转送信访人提出的信访事项和承办上级和本级党委、政府交由处理的信访事项。 

3、指导各乡镇(街道)、区级部门的信访工作,负责对全区信访工作的协调处理和督查督办,搞好全区信访干部的教育培训工作。

4、分析研究群众来信来访中的重要情况,开展调查研究,及时向区委、区政府和有关单位提出工作建议、完善政策和解决问题建议及行政处分建议,总结、推广全区信访工作经验。 

5、牵头做好中省市区两会及各级领导来我区考察调研等重要活动期间信访维稳工作,负责与中省市信访部门及信访联席办加强沟通协调,维护好全区信访和群众工作外部环境,营造良好的工作氛围。

6、负责驻京、驻蓉信访维稳执勤工作,牵头组织各相关责任单位和职能部门做好到省进京上访人员的妥善处置和安全劝返接回工作。配合公安、武警等部门处置集体上访等群体性事件,依法维护好信访秩序。 

(二)2016年重点工作完成情况

2016年以来,全区信访和群众工作在区委区政府的正确领导下,以深入推进信访改革为主线,以创新信访和群众工作方法为抓手,以切实解决信访突出问题为落脚点,坚持“五个注重”,全力压实工作责任,不断夯实基层基础,全方位多渠道化解矛盾纠纷和群众信访问题,着力建设“阳光信访”“责任信访”“法治信访”“规范信访”,努力为经济社会发展保驾护航,取得了显著成效,没有发生一起有较大影响的不稳定事件和信访恶性事件,全区大局和谐稳定。

一是搭建平台注重源头,着力畅通信访渠道。在区群众工作中心建立997755.com澳门葡京民声,整合城建、国土、民政、教育、卫生等部门力量,搭建起一站式受理、一条龙服务、一揽子解决、一竿子插到底的信访工作综合平台。一年来,997755.com澳门葡京民声接访平台共接待来访群众1664批次、4689人次,为来访群众当面解答各类问题1168件,交办督办信访案件1361件,共排查各类矛盾纠纷3451件次,调处化解3139件次,化解率达91%。受理群众来信2723件,做到了件件有回音,事事有结果

二是完善机制注重化解,着力推动事要解决。坚持县级领导值班接访常态化,每年年初,制定领导干部接访下访工作方案,零距离听取群众诉求,能解决的当面落实,对复杂问题带案下访,深入调查研究解决,乡镇、街道领导随访随接,实打实解决问题。对省市区梳理出的信访突出问题全部实行县级领导包案,挂牌限期化解,各县级包案领导主动牵头,对所包案件成立专案组,对案件调查核实,研究化解方法,确保案结事了,我区省信访挂牌案件42件,已经全部办结通过验收,得到省市充分肯定,区挂牌信访案件化解类25件,办结23件,办结率达92%。积极探索建立人大代表、政协委员反映信访问题直通车制度,通过代表委员反映、视察、质询和督办,有效的推动信访工作的开展和疑难信访问题的解决。推行两代表一委员接待来访群众,通过听取、收集群众反映的诉求,做好法律法规的宣传解释和向党委政府和有权处理单位提交督办群众反映的具体问题。引入律师参与信访工作,聘请律师为上访群众提供法律援助,为协调各类信访事项提供法律支持。

三是坚守底线注重法治,着力树立依法信访导向。加大信访法治宣传力度,不断丰富宣传形式,充实宣传内容,突出宣传实效,今年采取集中印发宣传资料、集中时间在全区开展了大规模信访法治宣传活动,共发放各类宣传资料6万余份,出动宣传车30多台次,设宣传站点近50多个,制作宣传展板100多个。同时,利用群众工作中心LED电子显示屏不间断滚动播出《信访条例》、法律法规知识,在区信访门户网站及时发布依法规范信访秩序工作动态,提升群众依法文明有序上访和逐级依法信访意识。对群众信访问题,严格按规定出具受理、不予受理告知书和信访答复意见书,督导责任单位坚持实事求是查明事件真相,运用法律法规、政策文件、鉴定结论等为依据,推动合理诉求依法解决,不合理诉求明确告之,彻底扭转花钱买平安怪圈和信访不信法现象。认真贯彻中省市关于诉访分离,坚持法定途径优先等文件精神,对涉法涉诉信访事项,政府各职能部门和信访部门坚持不再受理,依法导入司法程序。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括997755.com澳门葡京信访局本级,内设办公室、接访股、办信股、网络股、督办股以及下属二级单位1个(其中行政单位有1个,参照公务员法管理的事业单位有0,其他事业单位有1个)。

三、收支决算总体情况

    2016年www.66650.com信访局本年收入合计467.41万元,其中:财政拨款收入467.41万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%


 

 

 

 

 

2016年www.66650.com信访局本年支出合计470.9万元,其中:基本支出470.9万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%(饼状图) (数据来源财决公开1_2表)


 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支决算情况

www.66650.com信访局2016年度财政拨款收支决算总计514.92万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加19.09万元,增长3.85%。(柱状图)


 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

www.66650.com信访局2016年度一般公共预算财政拨款支出470.9万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加22.58万元,增长5.04%


 

 

 

 

 

 

(柱状图)(数据来源财决公开2

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

www.66650.com信访局2016年一般公共预算财政拨款支出470.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出447.62万元,占95.06%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育支出10.73万元,占2.28%;农林水支出0.81万元,占0.17%住房保障支出11.74万元,占2.49%

 

 

 

 

 

 

 

 

(饼状图)(数据来源财决公开2

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):2016年决算数为443.62万元,完成预算91.73%,决算数比预算数下降的主要原因是励行节约,压缩机关经费支出。

2. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项):2016年决算数为4万元,完成预算100%

3. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为10.73万元,完成预算100%

4.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2016年决算数为0.81万元,完成预算100%
  6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为11.74万元,完成预算100%
  
(数据来源财决公开3,罗列用到的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

www.66650.com信访局2016年一般公共预算财政拨款基本支出470.9万元,其中:

人员经费167.97万元,主要包括:基本工资50.38万元、津贴补贴47.26万元、奖金3.91万元、绩效工资12.67万元、其他社会保障缴费10.73万元、其他工资福利支出27.23万元、奖励金0.05万元、住房公积金11.74万元、其他对个人和家庭的补助支出4万元。
  公用经费302.93万元,主要包括:办公费15.86万元、印刷费5.65万元、手续费0.33万元、水费0.02万元、电费1.59万元、邮电费1.44万元、差旅费224.59万元、维修(护)费4.55万元、会议费0.93万元、培训费0.4万元、公务接待费0.64万元、劳务费5.28万元、工会经费1.12万元、福利费0.52万元、其他交通费20.5万元、其他商品和服务支出12.05万元。

(数据来源财决公开3_2,罗列用到的经济分类科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

www.66650.com信访局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.64万元,完成预算(指调整预算,下同)100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0.64万元,完成预算100%(数据来源财决公开3_4表)

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少17.54万元,下降96.48%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少17.28万元,下降100%;公务接待费支出决算减少0.26万元,下降28.89%。本部门无因公出国(境)任务安排;公务用车购置及运行维护费支出增减变动的主要原因是公车改革车辆上交;公务接待费支出增减变动的主要原因是压缩机关经费,减少不必要的公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.64万元,占100%。具体情况如下:

(饼状图)


 

 

 

 

1.因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

本部门无公务用车,2016年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费

3.公务接待费

2016年公务接待费0.64万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次,66人,共计支出0.64万元,具体内容包括:仪陇、武胜等地协调“三跨三分离”信访事项接待费用、上级督导检查信访工作接待开支以及驻京驻蓉协调接待费用开支。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,本部门机关运行经费支出302.93万元,比2015年增加58.53万元,增长23.95%(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2016年度,本部门政府采购支出总额7.49万元,其中:政府采购货物支出7.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

本部门2016年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。(无此项内容的单位则不解释,下同)

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。(介绍收入类型、来源)

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

    附表一:收入支出决算总表

    附表二:收入决算表

    附表三:支出决算表

    附表四:财政拨款收入支出决算表

    附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    附表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    附表十一:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十二:国有资本经