索引号 008754173/201800006 题材分类 其他
发布机构 区水务局 发布时间 2015-11-12
文号 公开方式 主动公开
关键字 997755.com澳门葡京水务局2015年部门预算公开表

997755.com澳门葡京水务局2015年部门预算公开表

财政预决算 2015-11-12 17:26 信息来源: 区水务局 浏览次数:

997755.com澳门葡京水务局2015年部门预算公开表

单位名称:997755.com澳门葡京水务局                                            单位:万元

分类              名称

合计

基本支出

项目支出

项目合计

(公益养护、水产执法、砂石管理)

(防汛)

(抗旱)

(农田水利、安饮、水保)

……

总计

3708400

2768400

940000

270000

300000

70000

300000

0

1.人员经费合计

2449300

2389300

60000

0

60000

0

0

0

工资福利支出

1535900

1475900

60000

 

60000

     

离休费

0

 

0

         

退休费

254900

254900

0

         

抚恤金

0

 

0

         

生活补助

345700

345700

0

         

遗属生活补助

2700

2700

0

         

困难补助

0

 

0

         

救济费

0

 

0

         

医疗费

139500

139500

0

         

助学金

0

 

0

         

奖励金

0

 

0

         

生产补贴

0

 

0

         

住房公积金

159000

159000

0

         

提租补贴

0

 

0

         

购房补贴

0

 

0

         

其他对个人和家庭的补助支出

11600

11600

0

         

2.商品和服务支出

1259100

379100

880000

270000

240000

70000

300000

0

办公费

194000

109000

85000

20000

20000

 

45000

 

印刷费

45000

5000

40000

40000

       

咨询费

0

 

0

         

手续费

0

 

0

         

水费

0

 

0

         

电费

0

 

0

         

邮电费

12000

12000

0

         

物业管理费

0

 

0

         

差旅费

332000

 

332000

100000

70000

30000

132000

 

因公出国(境)费用

0

 

0

         

维修(护)费

23000

 

23000

 

15000

 

8000

 

租赁费

0

 

0

         

会议费

30000

 

30000

20000

   

10000

 

培训费

40000

10000

30000

15000

   

15000

 

公务接待费

95000

20000

75000

30000

20000

 

25000

 

专用材料费

45000

 

45000

 

45000

     

被装购置费

0

 

0

         

劳务费

45000

 

45000

20000

10000

15000

   

委托业务费

75000

 

75000

 

40000

 

35000

 

工会经费

6000

6000

0

         

福利费

11900

11900

0

         

公务用车运行维护费

250000

150000

100000

25000

20000

25000

30000

 

其他商品和服务支出

55200

55200

0

         

3.其他资本性支出

0

0

0

0

0

0

0

0

房屋建筑物购建

0

 

0

         

办公设备购置

0

 

0

         

专用设备购置

0

 

0

         

基础设施建设

0

 

0

         

大型修缮

0

 

0

         

信息网络及软件购置

0

 

0

         

物资储备

0

 

0

         

公务用车购置

0

 

0

         

其他交通工具购置

0

 

0

         

其他基本建设

0

 

0

         

土地补偿

0

 

0

         

安置补助

0

 

0

         

4.其他支出

0

 

0

         

注:基本支出包括人员经费及公用经费,项目支出包括专项项目经费